Wichtige Steuertermine im September 2024 im Überblick

Wichtige Termine im September 2024

Im September 2024 stehen einige wichtige steuerliche Fristen und Termine an, die beachtet werden müssen, um steuerliche Vorteile zu nutzen und mögliche Strafen zu vermeiden. Hier sind die zentralen Daten und deren Details:

Vorsteuerrückerstattung aus anderen EU-Staaten (BrEU)

  • Frist: 30. September 2024
  • Details: Letzter Termin für die Einreichung von Anträgen zur Vorsteuerrückerstattung aus anderen EU-Staaten für das Jahr 2023. Dies betrifft insbesondere Unternehmen, die im Ausland bezahlte Mehrwertsteuer zurückfordern möchten.

Jahresabschluss einreichen

  • Frist: 30. September 2024
  • Details: Stichtag zur Einreichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 bei der zuständigen Behörde. Eine fristgerechte Einhaltung ist notwendig, um unnötige Verzögerungen und mögliche Strafen zu vermeiden.

Einkommensteuer (EST) Vorauszahlungen

  • Frist: 15. September 2024
  • Details: Fälligkeit der dritten Vorauszahlung für die Einkommensteuer des Jahres 2024. Es ist wichtig, diesen Termin zu beachten, um Säumniszuschläge zu vermeiden.

Anspruchsverzinsung

  • Frist: 30. September 2024
  • Details: Ab diesem Datum beginnen Anspruchszinsen auf Steuernachforderungen und -guthaben für das Jahr 2023 zu laufen. Diese Zinsen können sowohl zu zusätzlichen Kosten als auch zu zusätzlichen Einnahmen führen.

Spendenbegünstigung

  • Frist: 30. September 2024
  • Details: Letzter Tag für den Nachweis der Spendenbegünstigung für Spenden, die steuerlich für das Jahr 2023 geltend gemacht werden sollen. Um die steuerliche Berücksichtigung zu sichern, müssen entsprechende Nachweise rechtzeitig eingereicht werden.

Ausgaben für steuerliche Beratung (EST-Kosten)

  • Frist: 30. September 2024
  • Details: Frist für die Abgabe der Aufstellung der steuerlich berücksichtigungsfähigen Kosten für das Jahr 2023, in Verbindung mit der Steuererklärung. Eine rechtzeitige Einreichung dieser Aufstellung ist entscheidend für die steuerliche Abzugsfähigkeit der Beratungskosten.

Diese Fristen und Termine sind entscheidend für eine ordnungsgemäße steuerliche Planung und Abwicklung. Daher empfiehlt es sich, diese Daten rechtzeitig im Kalender zu notieren und entsprechende Maßnahmen frühzeitig zu ergreifen, um steuerliche Vorteile zu sichern und mögliche Strafen zu vermeiden.

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